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朝陽市科學技術局2022年度決算
發(fā)布日期:2023-08-23

朝陽市科學技術局2022年度決算

目    錄

 

第一部分  朝陽市科學技術局概況

一、 主要職責

二、 朝陽市科學技術局決算單位構成

第二部分  2022年度朝陽市科學技術局決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分   名詞解釋

第四部分   2022年度朝陽市科學技術局決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第五部分   附件


第一部分 部門概況

 

一、主要職責

(一)組織擬訂市創(chuàng)新驅動發(fā)展、科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。

(二)統(tǒng)籌推進市創(chuàng)新體系建設和科技體制改革,會同有關部門健全技術創(chuàng)新激勵機制。推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設,培育壯大發(fā)展科技型企業(yè),承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關工作,推進市重大科技決策咨詢制度建設。

(三)會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設,協(xié)調管理市財政科技計劃(專項、基金等)并監(jiān)督實施。

(四)組織市級各類科技創(chuàng)新平臺建設,推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。承擔應用基礎研究相關工作。

(五)組織市重大技術攻關和成果應用示范。

(六)組織擬訂高新技術發(fā)展及產業(yè)化、科技促進農業(yè)農村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析,提出重大任務并監(jiān)督實施。

(七)組織市技術轉移體系建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監(jiān)督實施。指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展。

(八)統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設,指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設,推動科技園區(qū)建設。

(九)負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理,指導科技評價機制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設。組織落實省創(chuàng)新調查和科技報告制度,指導全市科技保密工作。

(十)負責科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作工作。指導相關部門和各縣(市)區(qū)對外科技合作與科技人才交流工作。

(十一 )負責引進國外智力工作。建立外國專家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務機制。歸口管理全市因公出國(境)培訓工作。

(十二)會同有關部門建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設。負責自然科學基金項目申報及管理工作,負責科學普及、科學傳播相關工作。

(十三)擬定市優(yōu)秀科技成果轉化獎評定方案;負責遼寧省科學技術獎、遼寧友誼獎組織推薦工作。

(十四)承擔市科技創(chuàng)新工作領導小組日常工作。

(十五)完成市委、市政府交辦的其他任務。

(十六)職能轉變。圍繞貫徹實施科教興國戰(zhàn)略、人才強國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,加強、優(yōu)化、轉變政府科技管理和服務職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調,減少微觀管理和具體審批事項,加強事中事后監(jiān)管和科研誠信建設。加強對一二三次產業(yè)發(fā)展的科技支撐,做深做細重點行業(yè)和重點領域科技創(chuàng)新工作,推動科技創(chuàng)新的重心轉向經(jīng)濟建設。加強推進科技成果轉化和先進技術轉移,充分調動各類創(chuàng)新主體的積極性和創(chuàng)造性,激發(fā)廣大科技人員投身創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的動力。

二、部門決算單位構成

納入朝陽市科學技術局2022年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 朝陽市科學技術局本級

2. 朝陽市大學進園區(qū)進企業(yè)服務中心

 


部分 2022年度朝陽市科學技術局決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

(一)收入總計878.16萬元,包括:

1.財政撥款收入878.16萬元,占收入總計的100%。其中:一般公共預算財政撥款收入878.16萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。

7.使用非財政撥款結余0萬元,占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余0萬元,占收入總計的0%。

與上年相比,今年收入增加24.33萬元,增長2.85%,主要原因:人員經(jīng)費增加,工資上調。

(二)支出總計878.16萬元,包括:

1.基本支出851.85萬元,占支出總計的97.00%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出749.17萬元,對個人和家庭的補助支出13.6萬元,商品和服務支出89.09萬元。

2.項目支出26.31萬元,占支出總計的3.00%。主要包括科技活動周、產學研合作對接專項工作、科技大廈運行支出。

3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。

與上年相比,今年支出減少17.57萬元,下降40.04%,主要原因:受疫情影響項目調整減少。

(三)年末結轉和結余0萬元。

與上年相比,今年結轉結余減少16.13萬元,降低100%,主要原因:本年無結轉結余資金。

二、財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2022年度財政撥款支出878.16萬元,其中:基本支出851.85萬元,項目支出26.31萬元。與上年相比,財政撥款支出增加24.33萬元,增長2.85%,主要原因:人員經(jīng)費增加,工資上調。與年初預算相比,2022年度財政撥款支出完成年初預算的79.38%,其中:基本支出完成年初預算的130.20%,項目完成年初預算的5.82 %。

(二)一般公共預算財政撥款支出情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出878.16萬元,按支出功能分類科目分,包括:科學技術支出695.59萬元,占79.21%;社會保障和就業(yè)支出92.88萬元,占10.58%;衛(wèi)生健康支出37.45萬元,占4.26%;住房保障支出52.24萬元,占5.95%。

1.科學技術支出695.59萬元,具體包括:

(1)科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)363.73萬元,主要是人員工資等支出,完成年初預算的175.16%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員的工資、基礎績效的增加。

(2)科學技術支出(類)技術研究與開發(fā)(款)科技成果轉化與擴散(項)5.5萬元,主要是產學研對接、科技活動周等支出,完成年初預算的3.30%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是因為疫情因素,有些項目尚未開展。

(3)科學技術支出(類)科技條件與服務(款)機構運行(項)305.56萬元,主要是事業(yè)單位人員工資等支出,完成年初預算的108.88%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資基礎績效增加。

(4)科學技術支出(類)科技條件與服務(款)技術創(chuàng)新服務體系(項)19.83萬元,主要是科技大廈運行維護支出,完成年初預算的99.15%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是執(zhí)行中壓減。

(5)科學技術支出(類)科學交流與合作(款)其他科技交流與合作(項)0.98萬元,主要是人員海外學子創(chuàng)業(yè)周等支出,完成年初預算的39.2%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是受疫情影響項目未全部開展。

2.社會保障和就業(yè)支出92.88萬元,具體包括:

(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)6.04萬元,主要是退休人員經(jīng)費等支出,完成年初預算的202.06%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是新增退休人員享受一次性補助。

(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2.35萬元,主要是退休人員經(jīng)費等支出,完成年初預算的89.69%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是退休人員去世。

(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)68.48萬元,主要是在職人員養(yǎng)老保險費用等支出,完成年初預算的112.69%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險調整基數(shù)。

(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)11.57萬元,主要是人員工資等支出,完成年初預算的70.12 %,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是當年新增退休人員的職業(yè)年金需在下一年集中繳納。

3.衛(wèi)生健康支出37.45萬元,具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)11.82萬元,主要是人員醫(yī)療保險支出,完成年初預算的90.44%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是有人員調出。

(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)15.30萬元,主要是人員醫(yī)療保險支出,完成年初預算的88.34%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是在職人員轉退休。

(3)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)10.33萬元,主要是人員醫(yī)療補助支出,完成年初預算的90.62 %,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是有人員調出,在職轉退休人員。

4.住房保障支出52.24萬元,具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)52.24萬元,主要是人員住房公積金支出,完成年初預算的114.61%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是公積金基數(shù)調整。

政府性基金預算財政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元.

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元.

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.2萬元,完成全年預算的100 %,決算數(shù)等于全年預算數(shù)。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費2.2萬元。

1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預算的0%,決算數(shù)小于(大于)全年預算數(shù)的主要原因是。2022年參加出國(境)團組0個,累計0人次,主要為參加0團等。2022年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是等原因。

2.公務接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預算的0%,決算數(shù)小于(大于)全年預算數(shù)的主要原因是。2022年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元,主要用于等;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,主要用于等。2022年公務接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是等原因。

3.公務用車購置及運行費2.2萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預算的100%,決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預算。比上年減少4.82萬元,下降68.66%,主要是經(jīng)費執(zhí)行中壓減等原因。

其中:公務用車購置費0萬元,主要用于等,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費2.2萬元,主要用于公務用車維修、加油等,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量3輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出851.85萬元,其中:人員經(jīng)費762.76萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費89.09萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況。

2022年機關運行經(jīng)費支出38.53萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),比上年減少13.03萬元,降低25.27%,主要原因是經(jīng)費壓減。

(二)政府采購支出情況。

2022年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占中小企業(yè)采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%;服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

(三)國有資產占用情況。

截至2022年12月31日,共有車輛3輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通信用車1輛,應急保障用車2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是0;單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(四)預算績效情況。

1.績效評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求,本部門組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目8個(其中:一般公共預算項目8個,政府性基金預算項目0個,國有資本經(jīng)營預算項目0個),涉及資金448萬元(其中:一般公共預算資448萬元,政府性基金預算資金0萬元,國有資本經(jīng)營預算資金0萬元),自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)*100%)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))56.98分。

組織對2個單位開展整體績效自評,涉及資金1106.27萬元,自評平均分99.04分。《部門(單位)整體績效自評表》見附件。

本部門組織對“‘揭榜掛帥’‘帶土移植’科技計劃項目”“產學研合作對接專項工作”“東北大學共建‘釩鈦產業(yè)技術研究院’”“海外學子創(chuàng)業(yè)周及中國國際人才交流大會”“科技活動周”“新增高新技術企業(yè)獎勵”“中國科學院沈陽國家技術轉移朝陽中心專項運行經(jīng)費”“科技大廈運行”等8個項目開展了部門評價,涉及資金448萬元(其中:一般公共預算資金448萬元,政府性基金預算資金0萬元,國有資本經(jīng)營預算資金0萬元)。從評價情況來看,主要問題一是受疫情影響嚴重,有些項目未開展;二是對預算績效管理業(yè)務水平有待進一步提高。

2.項目績效自評結果。

本部門在2022年度省直部門決算中反映“產學研合作對接專項工作”、“海外學子創(chuàng)業(yè)周及中國國際人才交流大會”、“科技活動周”“科技大廈運行”“‘揭榜掛帥’‘帶土移植’科技計劃項目”“東北大學共建‘釩鈦產業(yè)技術研究院’”“新增高新技術企業(yè)獎勵”“中國科學院沈陽國家技術轉移朝陽中心專項運行經(jīng)費”等8個項目績效自評結果。

(1)“產學研合作對接專項工作”項目自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分100分。項目全年預算數(shù)為3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是打通高校院所與企業(yè)對接的通道,解決企業(yè)對技術項目人才等方面的需求 ; 二是增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力,深化產學研合作加速科技成果轉化。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是技術成交額總量少,在全省排名靠后;二是我市省級以上研發(fā)機構相對較少,對先進科技成果的承載力不足。下一步改進措施:深入推進校企深層次合作,提高“科技成果轉化率”。以構建創(chuàng)新聯(lián)合體為目標,促進科技型企業(yè)在創(chuàng)新產品的研發(fā)和規(guī)模化應用上同大學、科研院所開展深度合作,不斷完善科技人才引進、培養(yǎng)、使用政策, 加強重點領域項目、平臺、人才、資金一體化配置,支持企業(yè)成為技術創(chuàng)新決策、研發(fā)投入、科研攻關、成果轉化的主體,激發(fā)創(chuàng)新激情和活力,提升整體科技創(chuàng)新水平 。

(2)“海外學子創(chuàng)業(yè)周及中國國際人才交流大”項目自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分44.91分。項目全年預算數(shù)為2.5萬元,執(zhí)行數(shù)為0.98萬元,完成預算的39.2%。項目績效目標完成情況:一是為充分利用“中國國際人才交流大會”“中國海外學子創(chuàng)業(yè)周”高端人才對接平臺作用,展示我市科技政策、人才政策、科技創(chuàng)新成果等內容,發(fā)布重大項目需求信息; 二是搭建企業(yè)與海內外人才、技術、項目開展交流對接平臺。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是企業(yè)科技人才少,研發(fā)能力較弱;二是高技術、規(guī)模大的企業(yè)較少,工作條件待遇相對較差,引進和留住人才更難。下一步改進措施:一是健全科技創(chuàng)新人才體系;二是優(yōu)化科技人才創(chuàng)新環(huán)境。

(3)“科技活動周”項目自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分100分。項目全年預算數(shù)為2.5萬元,執(zhí)行數(shù)為2.5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是舉辦互動性參與性體驗性強的科技活動和豐富多彩的科普惠民活動; 二是普及基本科學知識和常用技術方法,展示科技創(chuàng)新對全市經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支撐作用;發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:活動規(guī)模覆蓋范圍還不夠廣,因為宣傳能力不足。下一步改進措施:面臨宣傳工作新形勢、新挑戰(zhàn)改進工作方式。

(4)“科技大廈運行經(jīng)費”項目自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分97.92分。項目全年預算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為19.83萬元,完成預算的99.15%。項目績效目標完成情況:一是支持創(chuàng)新為重點的眾創(chuàng)空間; 二是著力孵化培育戰(zhàn)略性新興產業(yè)項目。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:科技大廈辦公樓于2009年投入使用至今已運營13年,由于辦公樓運營時間較長,導致部分設施設備老化,現(xiàn)存在許多安全隱患,已無法達到消防的基本要求,有些設施設備急需維修及更換。下一步改進措施:排除隱患,保障大廈正常運行。

(5)‘揭榜掛帥’‘帶土移植’科技計劃項目”“東北大學共建‘釩鈦產業(yè)技術研究院’”“新增高新技術企業(yè)獎勵”“中國科學院沈陽國家技術轉移朝陽中心專項運行經(jīng)費”4個項目,執(zhí)行數(shù)為0.

《預算(項目)政策績效自評表》見附件。

3. 部門評價結果。

應進一步提高預算的精準度和有效性,杜絕超預算和無預算支出,發(fā)揮好財政資金的使用效益。

4.財政評價結果。


第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目,逐一解釋)……


 

第四部分 2022年度部門決算表

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部分   附件

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附件1:朝陽市科學技術局本級決算公開

附件2:朝陽市大學進園區(qū)進企業(yè)服務中心決算公開



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信息來源:朝陽市科學技術局