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2022朝陽(yáng)廣播電視臺(tái)決算
發(fā)布日期:2023-08-23


朝陽(yáng)廣播電視臺(tái)2022年度決算

 

目    錄

 

第一部分    單位概況

  1. 主要職責(zé)

  2. 單位決算單位構(gòu)成

    第二部分    2022年度單位決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    第三部分    名詞解釋

    第四部分    2022年度單位決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    第五部分    附件


    第一部分 部門概況

     

    一、主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)廣播電視新聞宣傳方面的方針、政策,把握正確的輿論導(dǎo)向,充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用,圍繞市委、市政府的中心工作開展廣播電視新聞宣傳。按照國(guó)家廣播電視事業(yè)管理的法律法規(guī),制定并組織實(shí)施全臺(tái)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。貫徹執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī),負(fù)責(zé)廣播電視安全播出和設(shè)備設(shè)施安全防范,完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目;負(fù)責(zé)自辦廣播電視節(jié)目的采編、制作、播出。承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

朝陽(yáng)廣播電視臺(tái)是財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位,由朝陽(yáng)廣播電視臺(tái)獨(dú)立構(gòu)成。


部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

(一)收入總計(jì)2421.06萬(wàn)元,包括:

1.財(cái)政撥款收入2421.06萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2421.06萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

與上年相比,今年收入減少302.05萬(wàn)元,降低11.09%,主要原因:一是2021年收入包含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

(二)支出總計(jì)2421.06萬(wàn)元,包括:

1.基本支出2347.61萬(wàn)元,占支出總計(jì)的96.97%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出2259.06萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28.06萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出60.49萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出73.46萬(wàn)元,占支出總計(jì)的3.03%。主要包括文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

與上年相比,今年支出減少296.66萬(wàn)元,降低10.92%,主要原因:一是項(xiàng)目支出減少。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

主要是2022年末無(wú)結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少5.39萬(wàn)元,降低100%,主要原因:一是2021年項(xiàng)目采購(gòu)有結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出2421.06萬(wàn)元,其中:基本支出2347.61萬(wàn)元,項(xiàng)目支出73.46萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加103.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.46%,主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)增加

與年初預(yù)算相比,2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的113.81%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的144.27%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的14.69%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2421.06萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:文化旅游體育與傳媒支出1837萬(wàn)元,占75.87%;社會(huì)保障和就業(yè)支出297.88萬(wàn)元,占12.31%;衛(wèi)生健康支出123.69萬(wàn)元,占5.11%;住房保障支出162.5萬(wàn)元,占6.71%。

1.文化旅游體育與傳媒支出1837萬(wàn)元,具體包括:

(1)廣播電視事務(wù)1797萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)1705萬(wàn)元等支出,完成年初預(yù)算的109.22%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加;公用經(jīng)費(fèi)92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的138.97%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是包含自籌人員公用經(jīng)費(fèi)。

(2)其他文化旅游體育與傳媒支出40萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出297.88萬(wàn)元。具體包括:

(1)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出288.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的154.42%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是包含自籌職工。

(2)死亡撫恤9.62萬(wàn)元

3.衛(wèi)生健康支出123.69萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的143.92%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是包含自籌職工。

4.住房保障支出162.5萬(wàn)元。,完成年初預(yù)算的173.35%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是包含自籌職工。

 

  1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元

     

    國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.27萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.27萬(wàn)元。

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。年初預(yù)算沒(méi)有安排,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。2022年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要是無(wú)因公出國(guó)等原因。

    2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。年初預(yù)算沒(méi)有安排,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元,主要用于無(wú)招待費(fèi)等;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元,主要用于無(wú)招待費(fèi)等。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要是無(wú)招待費(fèi)等原因。

    3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.27萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。比上年減少0.01萬(wàn)元,下降0.19%,主要是加強(qiáng)管理等原因。

    其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于無(wú)新購(gòu)車輛等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.27萬(wàn)元,主要用于車輛加油、維修等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量3輛。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

     

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2347.6萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2287.11萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)60.49萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    朝陽(yáng)廣播電視臺(tái)是事業(yè)單位。

    (二)政府采購(gòu)支出情況。

    2022年政府采購(gòu)支出總額19.96萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出19.96萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額19.96萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%;工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%;服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

    截至2022年12月31日,共有車輛4輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是采訪等公務(wù)用車;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)1臺(tái)(套)。

    (四)預(yù)算績(jī)效情況。

     

    1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目3個(gè)(其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè),政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)),涉及資金73.46萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算資金73.46萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元),自評(píng)覆蓋率(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%)達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))99.67分。

    組織對(duì)本單位開展整體績(jī)效自評(píng),涉及資金73.46萬(wàn)元,自評(píng)平均分99.67分。《部門(單位)整體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。

    本部門組織對(duì)“電視臺(tái)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及資金73.46萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算資金73.46萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,按照預(yù)算要求執(zhí)行,今后要加強(qiáng)對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作的管理。

     

    2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    本單位在2022年度省直部門決算中反映電視臺(tái)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    (1)“電視臺(tái)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述:項(xiàng)目資金為33.5萬(wàn)元,朝陽(yáng)廣播電視臺(tái)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,保證了職工工資、社保費(fèi)的按時(shí)發(fā)放和繳納,保障了朝陽(yáng)廣播電視臺(tái)的安全優(yōu)質(zhì)播出。

    (2)“電視設(shè)備改造”項(xiàng)目自評(píng)綜述:項(xiàng)目資金只涉及質(zhì)保金19.96萬(wàn)元,已按規(guī)定支付。

    (3) “文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)”項(xiàng)目自評(píng)綜述:項(xiàng)目資金20萬(wàn)元,是朝陽(yáng)傳媒(集團(tuán))有限公司的獎(jiǎng)勵(lì)資金,已按時(shí)全額付給朝陽(yáng)傳媒(集團(tuán))有限公司。

    項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分99.67分。一是保證了朝陽(yáng)廣播電視臺(tái)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是對(duì)績(jī)效管理工作認(rèn)識(shí)不足。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作的管理。

     

    《預(yù)算(項(xiàng)目)政策績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。

    3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

    4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。


    第三部分 名詞解釋

     

    1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

    19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

    20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

    21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

    22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    23.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

    25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

    26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng)):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

    29.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    30.交通運(yùn)輸(類)成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

    31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

    32.援助其他地區(qū)支出(類)其他支出(款)其他(項(xiàng)):反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

    33. 國(guó)土海洋氣象等支出(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

    34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

     

    第四部分 2022年度決算表 

    2022朝陽(yáng)廣播電視臺(tái)決算公開表


         第部分   附件


204002朝陽(yáng)廣播電視臺(tái)-211300000自評(píng)表 (1)

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信息來(lái)源:朝陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)