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2022年度朝陽市殘疾人聯(lián)合會市本級部門決算公開
發(fā)布日期:2023-08-23

2022年度朝陽市殘疾人聯(lián)合會市本級部門決算公開

 

朝陽市殘疾人聯(lián)合會(市本級)2022年度部門決算

 

目    錄

 

第一部分    部門概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第五部分    附件

 

第一部分 部門概況

 

一、主要職責(zé)

(一)聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。

(二)團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神,自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

(三)弘揚(yáng)人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通黨委、政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心幫助殘疾人。

(四)開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、殘疾人社會保障、殘疾人培訓(xùn)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施建設(shè)和殘疾預(yù)防等工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

(五)指導(dǎo)各縣(市)區(qū)殘疾人聯(lián)合會的工作,協(xié)助各縣(市)區(qū)委管理縣(市)區(qū)級殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子,培訓(xùn)殘疾人事業(yè)工作者。

(六)協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策和計(jì)劃,對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

(七)承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會的日常工作做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

(八)負(fù)責(zé)對各類殘疾人社會團(tuán)體組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

(九)開展殘疾人事業(yè)的國際交流與合作。

(十)承擔(dān)市委、市政府和省殘聯(lián)交辦的其他工作事項(xiàng)。

 二、部門決算單位構(gòu)成

納入朝陽市殘疾人聯(lián)合會2022年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.朝陽市殘疾人聯(lián)合會


第二部分 朝陽市殘疾人聯(lián)合會(市本級)2022年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

(一)收入總計(jì)1224.26萬元,包括:

1.財(cái)政撥款收入1224.26萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入643.09萬元,政府性基金收入581.17萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等。

與上年相比,今年收入增加了 521.03萬元,增長74%,主要原因:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。

(二)支出總計(jì)1224.26萬元,包括:

1.基本支出232.09萬元,占支出總計(jì)的18.9%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出203.12萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.35萬元,商品和服務(wù)支出27.62萬元。

2.項(xiàng)目支出992.17萬元,占支出總計(jì)的81%。主要包括殘疾人康復(fù)、其他殘疾人事業(yè)支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比,今年支出增加166.3萬元,增長15.7%,主要原因:受疫情影響,結(jié)余資金項(xiàng)目支出完成。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

主要原因:上年度項(xiàng)目資金由于疫情未支付,本年度支出完成。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出1224.26萬元,其中:基本支出232.09萬元,項(xiàng)目支出411萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加166.3萬元,增長15.7%,主要原因:一是去年未完成結(jié)余項(xiàng)目資金按時支出。與年初預(yù)算相比,2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的125%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的152%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的49.8%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度財(cái)政撥款支出643.09萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會保障和就業(yè)支出627.56萬元,占97.5%;衛(wèi)生健康支出2.31萬元,占0.3%;住房保障支出13.22萬元,占1.07%

1.社會保障和就業(yè)支出627.56萬元,具體包括:

社會保障和就業(yè)支出627.56萬元,主要是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、殘疾人事業(yè)支出,完成年初預(yù)算的65.1%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是財(cái)政壓縮相關(guān)支出。

2.衛(wèi)生健康支出2.31萬元,具體包括:

衛(wèi)生健康支出2.31萬元,主要是行政事業(yè)醫(yī)療支出,完成年初預(yù)算的89.8%。

3.住房保障支出13.22萬元,具體包括:

住房保障支出13.22萬元,主要是住房保障的支出,完成年初預(yù)算的128.7%.

(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出581.17萬元,按支出功能分類科目分,包括:用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

1.  用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出581.17萬元

(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,按支出功能分類科目分無。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.5萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2022年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2022年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是兩年均未發(fā)生此費(fèi)用。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.5萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的100%。

其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元,主要用于車輛燃油費(fèi),過橋費(fèi)以及車輛保險(xiǎn)維修維護(hù)費(fèi)等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出232.09萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)204.47萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)27.62萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出232.09萬元,比上年減少13.89萬元,降低5.6%,主要原因是相關(guān)業(yè)務(wù)減少。

(二)政府采購支出情況。

2022年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日,共有車輛1輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車1輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是無;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效情況。

1.績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目25個,涉及資金939.12萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評平均分(開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù))94.21分。組織對25個單位開展整體績效自評,涉及資金939.12萬元,自評平均分94.21分。

我部門組織對“殘疾人體育健身經(jīng)費(fèi)”“殘疾人專題節(jié)目”“助殘日經(jīng)費(fèi)”等25個項(xiàng)目開展了部門評價,涉及資金939.12萬元。其中,無項(xiàng)目分別委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:由于疫情原因部分未及時下達(dá),下一步將采取以下措施加以改進(jìn):按時完成。

2.項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

(1)“朝陽市殘疾人聯(lián)合會”項(xiàng)目自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評得分94.21分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為939.12萬元,執(zhí)行數(shù)為939.12萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度,提升預(yù)算管理水平,嚴(yán)格按照本單位財(cái)務(wù)管理制度落實(shí)全年資金。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是預(yù)算資金安排情況精準(zhǔn)預(yù)算;二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。下一步改進(jìn)措施:一是繼續(xù)加強(qiáng)績效管理;二是繼續(xù)注重資金使用時效,三是繼續(xù)落實(shí)政府采購項(xiàng)目。

(2)“朝陽市殘疾人聯(lián)合會”項(xiàng)目自評綜述:按照市本級預(yù)算支出項(xiàng)目績效管理要求,朝陽市殘聯(lián)對2022年市本級財(cái)政支出項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將我市殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練補(bǔ)貼、12385服務(wù)熱線、殘疾人信訪經(jīng)費(fèi)、專業(yè)技術(shù)崗位補(bǔ)貼、殘疾人無障礙改造項(xiàng)目、康復(fù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、雙塔區(qū)博愛啟智培訓(xùn)學(xué)校房屋場地租賃費(fèi)用、春節(jié)走訪慰問殘疾人經(jīng)費(fèi)、殘疾人專題節(jié)目經(jīng)費(fèi)、宣傳經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目年度任務(wù)與目標(biāo)全面完成,惠及廣大殘疾人,產(chǎn)生了良好的社會效果。通過12385服務(wù)熱線項(xiàng)目、信訪經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、專業(yè)技術(shù)崗位補(bǔ)貼、無障礙改造項(xiàng)目、殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練補(bǔ)貼、殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)、春節(jié)走訪慰問殘疾人經(jīng)費(fèi)、殘疾人專題節(jié)目經(jīng)費(fèi)、宣傳經(jīng)費(fèi)、55-59周歲參加居民養(yǎng)老保險(xiǎn)重度殘疾人生存認(rèn)證經(jīng)費(fèi)、資助貧困殘疾人及殘疾人子女大學(xué)生經(jīng)費(fèi)、市轄區(qū)殘疾人專職委員工作補(bǔ)貼資金、殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息動態(tài)數(shù)據(jù)更新、5個專門協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)、助殘日期間主要活動經(jīng)費(fèi)、朝陽市雙塔區(qū)博愛啟智培訓(xùn)學(xué)校使用房屋場地租賃費(fèi)用、殘疾人就業(yè)保障金年審廣告費(fèi)支出、殘保金支持殘疾人就業(yè)項(xiàng)目、康復(fù)中心大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施,在全社會營造了關(guān)心、愛護(hù)、幫助殘疾人的良好社會氛圍。

3.部門評價結(jié)果

我單位重點(diǎn)項(xiàng)目履行及完成情況均為100%,評價得分為94.21分,等級為優(yōu)。履職效能、管理效率全部達(dá)成預(yù)期指標(biāo),運(yùn)行成本、社會效應(yīng)全年完成值為100%,可持續(xù)性情況基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

4. 財(cái)政評價結(jié)果

年度主要任務(wù)執(zhí)行率較高,重點(diǎn)工作辦結(jié)率、總體工作完成率、工作完成及時率、工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率均為100%。綜合管理水平和依法行政能力管理規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行力100%,預(yù)決算全部公開,預(yù)算收入管理規(guī)范,內(nèi)控制度有效,固定資產(chǎn)利用率100%,政府采購管理違規(guī)違法行為發(fā)生次數(shù)為0,農(nóng)村建檔立卡貧困殘疾人脫貧率100%,殘疾人滿意度100%,已完成年初總體目標(biāo)。

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位

 17.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

18.政府性基金收入:反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

19.社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(殘疾人事業(yè))(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

20.社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(殘疾人事業(yè))(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

21.社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng)):反映殘疾人聯(lián)合會用于康復(fù)方面的支出。

22.社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人體育(項(xiàng)):反映殘疾人聯(lián)合會用于體育方面的支出。

23. 社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項(xiàng)):反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面支出。

24社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

 

第四部分 2022年度部門決算表

附件:遼寧省朝陽市殘疾人聯(lián)合會(本級)


 

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信息來源:殘疾人聯(lián)合會