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中共朝陽市委宣傳部2022年部門決算
發(fā)布日期:2023-08-23


中共朝陽市委宣傳部2022年度部門決算

 

目    錄

 

第一部分   中共朝陽市委宣傳部概況

一、 主要職責

二、 中共朝陽市委宣傳部部門決算單位構成

第二部分    2022年度中共朝陽市委宣傳部決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

   二、財政撥款支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度中共朝陽市委宣傳部部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算表

   五、一般公共預算財政撥款支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第五部分    附件


第一部分 部門概況

 

一、主要職責

(一)貫徹落實中央關于宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,擬訂我市宣傳思想文化工作重大政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌協(xié)調推進宣傳思想文化領域法治建設,按照市委統(tǒng)一部署,協(xié)調宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

(二)統(tǒng)籌協(xié)調黨的意識形態(tài)工作,貫徹落實中央關于意識形態(tài)工作決策部署,組織協(xié)調意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查,結合巡視巡察工作開展專項檢查。

(三)統(tǒng)籌指導協(xié)調全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作,組織推動理論武裝工作,組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。

(四)負責規(guī)劃組織全局性思想政治工作,配合市委組織部做好黨員教育工作,指導協(xié)調編寫黨員教育教材,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。

(五)統(tǒng)籌分析研判和引導社會輿論,指導協(xié)調市直各新聞單位工作,組織全市突發(fā)公共事件應急新聞工作。

(六)貫徹落實國家新聞出版管理政策和法律法規(guī),管理新聞出版行政事務,組織協(xié)調有關行政審批工作,統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調新聞出版事業(yè)、產業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理出版物內容和質量,監(jiān)督管理印刷業(yè),管理著作權,管理出版物進出口,組織指導協(xié)調全市“掃黃打非”工作。負責國內、省內報刊社、通訊社在我市分支機構等的監(jiān)督管理。

(七)統(tǒng)籌指導協(xié)調互聯(lián)網宣傳和信息內容管理工作,統(tǒng)籌協(xié)調數字新媒體的建設與管理。

(八)統(tǒng)籌指導協(xié)調推動精神文化產品的創(chuàng)作和生產,協(xié)調組織全市中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關工作,指導協(xié)調推動群眾文化建設。

(九)負責管理電影行政事務,指導監(jiān)管電影制片、發(fā)行、放映工作,指導協(xié)調全市性重大電影活動,負責地方對等交流互辦單一國家電影展映活動的管理。

(十)對新聞出版、廣播影視、文化藝術業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議,統(tǒng)籌指導協(xié)調文化體制改革和文化事業(yè)、文化產業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展,指導協(xié)調國有文化資產監(jiān)管工作。承擔市文化體制改革和發(fā)展工作領導小組日常工作。指導制定京津冀文化旅游招商政策及規(guī)劃,組織協(xié)調京津冀地區(qū)文化旅游招商工作,組織開展向上爭取項目資金,指導協(xié)調全市文化旅游營商環(huán)境建設。

(十一)統(tǒng)籌指導輿情信息工作,組織協(xié)調開展全市內外輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。

(十二)擬訂全市基層宣傳思想文化工作規(guī)劃并組織實施,指導督查基層宣傳思想文化工作,指導加強基層宣傳思想文化隊伍建設。負責貫徹落實中央、省委和市委關于國防教育的方針、政策,制定全市國防教育規(guī)劃,指導國防教育陣地建設、開展國防教育活動和宣傳國防教育典型,向地區(qū)國防動員委員會和國防教育聯(lián)席會議提出決策建議,指導、協(xié)調縣(市)區(qū)和市直各部門開展國防教育工作。加強國防教育師資隊伍建設,組織開展全市國防教育骨干培訓。

(十三)統(tǒng)籌協(xié)調對外宣傳工作,指導協(xié)調有關部門研究擬訂我市對外宣傳工作重大政策和對外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,統(tǒng)籌組織國際傳播能力建設,指導對外文化交流工作,協(xié)調推動中華文化走出去工作。

(十四)跟蹤研究港澳臺輿情,組織協(xié)調涉及港澳新聞宣傳和輿論工作,協(xié)同有關部門開展涉臺問題的宣傳工作。

(十五)統(tǒng)籌協(xié)調組織開展新聞發(fā)布工作,承擔市委新聞發(fā)布有關組織協(xié)調工作,負責市政府新聞發(fā)布組織實施工作,指導協(xié)調市政府各部門和各縣(市)區(qū)的新聞發(fā)布工作,擬訂我市重大問題對外宣傳口徑。

(十六)負責聯(lián)系域外新聞管理機構、主要媒體和智庫,會同有關部門做好域外來訪記者采訪事務方面的工作,負責組織開展新聞領域國際、國內交流與合作。

(十七)負責人權宣傳工作的組織協(xié)調,會同有關部門組織涉及西藏、新疆及反邪教等方面對外宣傳和輿論斗爭工作。

(十八)負責落實中央和省、市精神文明建設指導委員會的工作部署,擬訂全市精神文明建設工作規(guī)劃并組織實施,承擔市精神文明建設指導委員會的日常工作。

(十九)負責組織實施重大主題宣講,對全市黨員干部群眾進行經常性的形勢政策教育工作。

(二十)按干部管理權限,協(xié)同市委組織部管理市直宣傳文化系統(tǒng)的領導干部,對各縣(市、區(qū))黨委宣傳部部長的任免提出意見,負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導干部管理,負責組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓和人才工作。

(二十一)歸口領導市文化旅游和廣播電視局、朝陽日報社、朝陽廣播電視臺。代管市社科聯(lián)、市文聯(lián)。領導和管理市思想政治工作研究會。

(二十二)完成市委交辦的其他任務。

三、 部門決算單位構成

 

納入中共朝陽市委宣傳部2022年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.中共朝陽市委宣傳部本級

2.趙尚志紀念館

3.朝陽市思想政治工作研究會

4.遼臺駐朝陽記者站

 

第二部分 2022年度中共朝陽市委宣傳部決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

(一)收入總計1892.25萬元,包括:

1.財政撥款收入1884.35萬元,占收入總計的99.58%。其中:一般公共預算財政撥款收入1884.35萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

2.上年結轉和結余7.9萬元,占收入總計的0.42%。主要是尚未進行的該陳布展項目等。

與上年相比,今年收入減少268.56萬元,降低12.47%,主要原因:一是本年度市委宣傳部項目減少;二是趙尚志紀念館中央、省級投入減少。

(二)支出總計1891.72萬元,包括:

1.基本支出1518.47萬元,占支出總計的80.27%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出812.04萬元,對個人和家庭的補助支出18.61萬元,商品和服務支出686.40萬元,資本性支出1.42萬元。

2.項目支出373.25萬元,占支出總計的19.73%。主要包括市委中心組學習、動態(tài)管理系統(tǒng)維護費、“掃黃打非”專項經費、宣傳事務管理專項業(yè)務經費、電影放映機卡費、精神文明建設經費、中共二十大宣傳經費、黨史學習教育、農家書屋管理員培訓費等業(yè)務支出。

與上年相比,今年支出減少568.33萬元,降低23.1%,主要原因:一是本年度宣傳部項目減少;二是趙尚志紀念館中央、省級投入均減少。

 

(三)年末結轉和結余0.54萬元。

主要是支付時間較早,存在應付未付款項等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余減少7.36萬元,降低93.16%,主要原因:一是本年度完成了上年度未完成的項目;二是應付未付項目減少。

二、財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2022年度財政撥款支出1891.72萬元,其中:基本支出1518.47萬元,項目支出373.25萬元。與上年相比,財政撥款支出減少568.33萬元,降低23.10%,主要原因:一是本年度宣傳部項目減少;二是趙尚志紀念館中央、省級投入均減少。

與年初預算相比,2022年度財政撥款支出完成年初預算的139.31%,其中:基本支出完成年初預算的250.56%,項目完成年初預算的49.64%。

(二)一般公共預算財政撥款支出情況。

 

2022年度一般公共預算財政撥款支出1891.72萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出1477.19萬元,占78.09%;文化體育傳媒支出224.06萬元,占11.84%;社會保障和就業(yè)支出98.35萬元,占5.20%;衛(wèi)生健康支出38.54萬元,占2.04%;住房保障支出53.58萬元,占2.83%。

 

1.一般公共服務支出1477.19萬元,具體包括:

(1)一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)行政運行(項)845.48萬元,主要是工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭的補助支出、資本性支出,完成年初預算的224.83%,決算數大于年初預算數的原因主要是在預算執(zhí)行過程中人員增加變動、項目追加等。

(2)一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務7.43(項)萬元,主要是商品服務支出、資本性支出等,完成年初預算的123.83%,決算數大于年初預算數的原因主要是該項目使用上年度結轉資金。

(3)一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)宣傳管理(項)356.29萬元,主要是商品服務性支出、資本性支出,完成年初預算的92.93%,決算數小于年初預算數的原因主要是有些由于疫情原因有些項目未完全開展,未開展金額財政收回。

(4)一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)事業(yè)運行(項)267.99萬元,主要是工資福利支出、商品和服務性支出、對個人和家庭的補助等支出,完成年初預算的94.07%,決算數小于年初預算數的原因主要是在預算執(zhí)行過程中存在年初調整項。

2.文化旅游體育與傳媒支出224.06萬元,具體包括:

(1)文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項)214.53萬元,主要用于資本性支出及商品和服務支出,該項目無年初預算,決算數大于年初預算數的原因主要是屬于提前告知轉移支付性資金。

(2)文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)9萬元,主要用于商品和服務支出,決算數大于年初預算數的原因主要是無年初預算。

(3)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)0.53萬元,主要用于商品和服務支出,決算數大于年初預算數的原因主要是無年初預算。

3.社會保障和就業(yè)支出98.35萬元,具體包括:

(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退費(項)18.46萬元,主要是商品和服務性支出和對個人和家庭的補助支出。完成年初預算的137.66%,決算數大于年初預算數的原因主要是行政退休人員增加。

(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退(項)0.33萬元,主要是商品和服務性支出和對個人和家庭的補助支出。完成年初預算的82.5%,決算數小于年初預算數的原因主要是年初預算數四舍五入導致,執(zhí)行過程中作調整。

(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出(項)58.41萬元,主要是對個人和家庭的補助支出。完成年初預算的217.14%,決算數大于年初預算數的原因主要是本年度有新入職員工。

(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)21.14萬元,主要是對個人和家庭的補助支出。完成年初預算的528.5%,決算數大于年初預算數的原因主要是本年度補交了上年度及本年度行政退休人員以前年度職業(yè)年金單位部分。

4.衛(wèi)生健康支出38.54萬元,具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)21.44萬元,主要是工資福利支出。完成年初預算的100.75%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員增加。

(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)6.6萬元,主要是工資福利支出。完成年初預算的103.61%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員增加。

(3)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助10.5萬元,主要是工資福利支出。完成年初預算的101.16%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員增加。

5.住房保障支出53.58萬元,具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)53.58萬元,主要是工資福利支出。完成年初預算的129.20%,決算數大于年初預算數的原因主要此項為本年度人員增加。

政府性基金預算財政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

(四)國有資本經營預算財政撥款支出情況。

2022年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元.

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出5.77萬元,完成全年預算的100%,決算數等于全年預算數的主要原因是經費壓減。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.15萬元,公務用車購置及運行維護5.62萬元。

1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經費支出的0%。完成全年預算的0%,決算數等于全年預算數的主要原因是0。2022年參加出國(境)團組0個,累計0人次,主要為參加0團等。2022年因公出國(境)費比上年減少0萬元,下降0%,主要是0等原因。

2.公務接待費0.15萬元,占“三公”經費支出的2.6%。完成全年預算的100%,決算數等于全年預算數的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行。2022年國內公務接待累計8批次、14人、0.15萬元,主要用于日常接待記者支出等;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,主要用于0等。2022年公務接待費比上年減少0.65萬元,下降81.25%,主要是疫情原因。

3.公務用車購置及運行費5.62萬元,占“三公”經費支出的97.40%。完成全年預算的100%,決算數等于全年預算數的主要原因是嚴格按預算執(zhí)行。比上年增加0.4萬元,增長7.66%,主要是應急用車稍有增加等原因。

其中:公務用車購置費0萬元,主要用于0等,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費5.62萬元,主要用于公車加油、維修維護、過橋過路費等,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量3輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1518.47萬元,其中:人員經費830.65萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費687.82萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2022年機關運行經費支出310.43萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致),比上年減少10.48萬元,降低3.27%,主要原因是經費壓減及節(jié)儉辦公。

(二)政府采購支出情況。

2022年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占中小企業(yè)采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%;服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

(三)國有資產占用情況。

截至2022年12月31日,共有車輛3輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通信用車1輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是一般公務用車,業(yè)務用車。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛0臺(套))。

(四)預算績效情況。

 

1.績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求,本部門組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目6個(其中:一般公共預算項目6個,政府性基金預算項目0個,國有資本經營預算項目0個),涉及資金406萬元(其中:一般公共預算資金406萬元,政府性基金預算資金0萬元,國有資本經營預算資金0萬元),自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數*100%)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)71.32分。

組織對4個單位開展整體績效自評,涉及資金1357.92萬元,自評平均分87.52分。《部門(單位)整體績效自評表》見附件。

本部門組織對“《地方觀察版》”“遼寧電視臺《直通市縣區(qū)》”“掃黃打非專項經費”“精神文明建設經費”“中共二十大宣傳經費”等6 個項目開展了部門評價,涉及資金406萬元(其中:一般公共預算資金 406萬元,政府性基金預算資金 0萬元,國有資本經營預算資金0萬元)。通過項目績效評價未發(fā)現(xiàn)問題。

 

2. 項目績效自評結果。

 

本部門在2022年度省直部門決算中反映“《地方觀察版》”“遼寧電視臺《直通市縣區(qū)》”“掃黃打非專項經費”“精神文明建設經費”“中共二十大宣傳經費”等6個項目績效自評結果。

(1)“《地方觀察版》”項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分98分。項目全年預算數為170萬元,執(zhí)行數為170萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是完成績效目標;二是及時對外、向上宣傳朝陽;三是及時傳遞朝陽經濟社會的發(fā)展,提高了朝陽的知名度、美譽度。未發(fā)現(xiàn)問題。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是0;二是0;三是0。下一步改進措施:一是0;二是0;三是0。

(2)“遼寧電視臺《直通市縣區(qū)》”項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。項目全年預算數為40萬元,執(zhí)行數為40萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是全年報道5次,稿件原創(chuàng)率大于等于96%,截止2022年12月全部完成,總費用40萬元。二是這項工作有效地宣傳了我市落實省委省政府精神采取的重大決策部署;三是及時地宣傳了我市經濟社會新成就,對外對上宣傳,提升了朝陽的知名度和美譽度,未發(fā)現(xiàn)問題。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是0;二是0;三是0。下一步改進措施:一是0;二是0;三是0。

(3)“文化產業(yè)專項資金”項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分12.93分。項目全年預算數為0萬元,執(zhí)行數為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況:一是0;二是0。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是財政資金不足,未撥付該項資金;二是0。下一步改進措施:一是在財政資金允許的情況下,再開展該項工作;二是0。

(4)“掃黃打非”專項經費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分69分。項目全年預算數為8萬元,執(zhí)行數為4.12萬元,完成預算的51.45%。項目績效目標完成情況:一是受疫情影響,有些工作未能開展。二是0。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是0;二是0。下一步改進措施:一是0;二是0。

(5)“精神文明建設經費”項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分89分。項目全年預算數為164萬元,執(zhí)行數為131.05萬元,完成預算的79.91%。項目績效目標完成情況:一是2022年創(chuàng)建文明城市提名城市,取得了全省第一名的好成績;二是提升了市民文明素質,構建和諧社會,進行了道德銀行建設。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是0;二是0。下一步改進措施:一是0;二是0。

(6)“中共二十大宣傳經費”項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分59分。項目全年預算數為24萬元,執(zhí)行數為7.55萬元,完成預算的31.45%。項目績效目標完成情況:一是0;二是0。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是由于疫情原因,未能廣泛的進行社會宣傳;二是0。下一步改進措施:一是0;二是0。

《預算(項目)政策績效自評表》見附件。

3. 部門評價結果。

我部及下屬單位建立健全過程績效管理,提高資金使用效率,編制預算,壓減支出。

 

4. 財政評價結果。

財政部門對精神文明建設專項做出了評價:建立健全過程績效管理,提高資金使用效率,精準編制預算,壓減支出。


第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.機關運行經費:指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

17.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)行政運行(項):反應行政單位(包含實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出

18.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項):反應行政單位(包含實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置科目的其他項目支出。

19.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)機關事務(項):反應行政單位(包含實行公務員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,凡單獨設置了項級科目的,在單獨設置項級科目中反映。未單設項級科目的,在“其他”項級科目中反應。

20.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)宣傳管理(項):反應宣傳事務管理方面的支出。

21.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)事業(yè)運行(項):反應事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包含實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項):反應除上述項目外其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。

23.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項):反應考古及文物保護方面的支出。

24.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項):反應文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀念館(室)的支出。

25.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)其他文物支出(項):反應除上述項目以外其他用于文物方面的支出。

26.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)反應除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

27.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退費(項):反應行政單位(包含實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。

28.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反應事業(yè)單位開支的離退休經費。

29.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反應機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

30.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反應機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出

31.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)優(yōu)撫事業(yè)單位支出(項):反應退役軍人事務部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出,對集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補助,對烈士紀念設施的維修改造和管理保護支出,以及軍供站設施維修改造和設備更新支出。

32.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反應財政部門安排的行政單位(包含實行公務員和管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療費用,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經費。

33.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反應財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療費用,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

34.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出(項):反應除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

35.文化旅游體育與傳媒支出(類)國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出(款)其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出(項):反應上述項目以外的國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出。

36.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):

反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

第四部分 2022年度中共朝陽市委宣傳部部門決算表

一、收入支出決算表

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二、收入決算表

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三、支出決算表

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四、財政撥款收入支出決算表

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五、一般公共預算財政撥款支出決算表

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

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七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

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八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第五部分  附件

朝陽市思想政治工作研究會2022年決算公開文字部分使用說明

遼臺駐朝陽記者站2022年決算公開文字部分使用說明

趙尚志紀念館2022年決算公開文字部分使用說明

中共朝陽市委宣傳部2022年決算公開文字部分使用說明




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信息來源:中共朝陽市委宣傳部