久草国产精品视频,欧美成人手机在线,免费在线不卡视频,天天看片天天a免费观看

2022市委統(tǒng)戰(zhàn)部決算公開
發(fā)布日期:2023-08-23


統(tǒng)戰(zhàn)部2022年度決算

 

目    錄

 

第一部分    統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、 主要職責

二、 統(tǒng)戰(zhàn)部決算單位構成

第二部分    2022年度統(tǒng)戰(zhàn)部決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度統(tǒng)戰(zhàn)部決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第五部分    附件


第一部分 統(tǒng)戰(zhàn)部概況

 

一、主要職責

(一)貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領導的要求,發(fā)揮市委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構、組織協(xié)調(diào)機構、具體執(zhí)行機構、督促檢查機構作用,了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關系、安排人事、增進共識、加強團結,協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關系,鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。

(二)組織貫徹落實黨中央關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署和相關法律法規(guī),深入調(diào)查研究,及時向市委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

(三)負責發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士,負責黨外人士的政治安排,會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作,協(xié)助各民主黨派市委、市工商聯(lián)做好干部管理工作,反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

(四)貫徹落實黨的宣傳工作方針,統(tǒng)籌推進全市統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作,擬訂全市統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作政策和規(guī)劃并組織實施,研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關部門應對處置。

(五)負責聯(lián)系各民主黨派,通報情況、反映意見,貫徹落實中國共產(chǎn)黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策,支持、幫助各民主黨派加強自身建設,做好支持民主黨派履行職責、發(fā)揮作用的工作。

(六)負責聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士,支持、幫助無黨派人士加強自身建設、發(fā)揮作用,調(diào)查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議,聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子和新的社會階層代表人士,開展思想政治工作,指導重點學校、醫(yī)院、科研院所和國有企事業(yè)單位等有關單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

(七)參與擬訂、推動落實鼓勵支持引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展的方針政策,調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士情況并提出政策建議,了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見,團結、服務、引導、教育非公有制經(jīng)濟人士,促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。

(八)貫徹落實黨和國家民族工作的方針政策。負責民族團結進步創(chuàng)建活動,促進民族團結進步。依法維護少數(shù)民族群眾合法權益,協(xié)調(diào)處理民族關系中的重大事項。協(xié)調(diào)推動城市民族工作和做好少數(shù)民族流動人口服務管理工作。研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題并提出政策建議,擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專項規(guī)劃并監(jiān)督檢查實施情況。負責少數(shù)民族政策資金的分配和監(jiān)督管理工作。協(xié)助相關部門推進少數(shù)民族文化、衛(wèi)生、體育、旅游、廣播影視、新聞出版等工作,管理少數(shù)民族語言文字工作。

(九)貫徹執(zhí)行黨和國家宗教工作的方針政策,開展宗教法律法規(guī)和政策的督促檢查、宣傳教育工作,依法履行宗教事務管理職責,負責宗教法律法規(guī)和政策的督促檢查、宣傳教育工作,指導宗教團體依法開展活動,支持宗教團體加強自身建設,辦理宗教團體需由黨委、政府解決或協(xié)調(diào)的事務,會同有關部門做好宗教領域意識形態(tài)、應急維穩(wěn)等工作。

(十)開展港澳海外統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,貫徹落實黨的海外統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方針政策,聯(lián)系香港、澳門有關黨派、團體及代表人士,聯(lián)系海外有關社團及代表人士,會同有關部門開展對香港、澳門地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作調(diào)研。

(十一)貫徹執(zhí)行對臺工作方針政策,落實市委、市政府對臺工作部署要求,組織、指導、管理、協(xié)調(diào)全市對臺工作,促進我市與臺灣經(jīng)濟、文化、科技、教育、體育等領域交流合作,負責對臺宣傳、涉臺教育、涉臺新聞報道,聯(lián)系臺灣上層重點人士,依法維護臺胞合法權益。

(十二)統(tǒng)一管理僑務工作,貫徹落實黨的僑務工作方針政策以及市委關于僑務工作的決定,調(diào)查研究我市有關僑情、僑務工作情況,管理僑務行政事務,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關部門和社會團體涉僑工作,聯(lián)系海外有關僑團和代表人士,指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育等工作,保護華僑和歸僑僑眷的合法權利和利益。

(十三)指導縣級黨委、市直機關工委、市委教育工委、市國資委黨組的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,指導協(xié)調(diào)政府有關部門統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,協(xié)助管理縣級黨委統(tǒng)戰(zhàn)部部長。受市委委托,領導市工商業(yè)聯(lián)合會黨組,指導市工商業(yè)聯(lián)合會工作。代管市歸國華僑聯(lián)合會、市臺灣同胞聯(lián)誼會、市黃埔同學會,聯(lián)系市海外聯(lián)誼會、市黨外知識分子聯(lián)誼會,指導市社會主義學院工作。

(十四)完成市委交辦的其他任務。

 

二、統(tǒng)戰(zhàn)部決算單位構成

納入某統(tǒng)戰(zhàn)部2022統(tǒng)戰(zhàn)部決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.統(tǒng)戰(zhàn)部本級

2.朝陽市統(tǒng)戰(zhàn)理論研究宣傳教育中心

 

部分 2022年度統(tǒng)戰(zhàn)部決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

(一)收入總計757.09萬元,包括:

1.財政撥款收入757.09萬元,占收入總計的100%。其中:一般公共預算財政撥款收入757.09萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。

3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。

4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。

7.使用非財政撥款結余0萬元,占收入總計的0%。主要是0等。

8.上年結轉和結余0萬元,占收入總計的0%。主要是0等。

與上年相比,今年收入增加293.53萬元,增長63.32%,主要原因:一是人員增加:選調(diào)生考入1人,退役軍人轉業(yè)1人,調(diào)入2人;二是增加了項目(原民委項目,民委和統(tǒng)戰(zhàn)部2018年末合并):民族工作專項

 

(二)支出總計757.09萬元,包括:

1.基本支出585.11萬元,占支出總計的77.28%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出520.03萬元,對個人和家庭的補助支出3.77萬元,商品和服務支出61.31萬元。

2.項目支出171.98萬元,占支出總計的22.72%。主要包括一般行政管理事務和民族工作專項等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務支出。

4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務支出。

5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務支出。

與上年相比,今年支出增加298.24萬元,增長65%,主要原因:一是人員增加:選調(diào)生考入1人,退役軍人轉業(yè)1人,調(diào)入2人;二是增加了項目(原民委項目,民委和統(tǒng)戰(zhàn)部2018年末合并):民族工作專項

 

(三)年末結轉和結余0萬元。

主要是0等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余減少15.14萬元,降低100%,主要原因:一是年末財政收回剩余資金。

 

二、財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2022年度財政撥款支出757.09萬元,其中:基本支出585.11萬元,項目支出171.98萬元。與上年相比,財政撥款支出增加298.24萬元,增長65%,主要原因:一是人員增加:選調(diào)生考入1人,退役軍人轉業(yè)1人,調(diào)入2人;二是增加了項目(原民委項目,民委和統(tǒng)戰(zhàn)部2018年末合并):民族工作專項

與年初預算相比,2022年度財政撥款支出完成年初預算的187.14%,其中:基本支出完成年初預算的144.63%,項目完成年初預算的0%。

(二)一般公共預算財政撥款支出情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出757.09萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出664萬元,占87.7%;社會保障和就業(yè)支出51.69萬元,占6.83%;生健康支出7.92萬元,占1.05%;住房保障支出33.48萬元,,占4.42%。

1.一般公共服務支出664萬元,具體包括:

(1)一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)461.47萬元,主要是人員經(jīng)費等支出,完成年初預算的191.96%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是有新考入的人員。

(2)一般行政管理事33萬元,主要是特情費等項目支出。年初無預算,完成年初預算的0%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初無預算。

(3)機關服務0萬元,主要是0等支出,完成年初預算的0%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的原因主要是年初無預算。

(4)事業(yè)運行30.54萬元,主要是事業(yè)編制人員經(jīng)費支出。完成年初預算的191.96%,決算數(shù)于年初預算數(shù)的原因主要是年初預算中不含考評獎支出。

(5)財政國庫業(yè)務0萬元,主要是0等支出,完成年初預算的0%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的原因主要是年初無預算。

(6)信息化建設0萬元,主要是0等支出,完成年初預算的0%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的原因主要是年初無預算。

(7)其他財政事務支出0萬元,主要是0等支出,完成年初預算的0%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的原因主要是年初無預算。

2.社會保障和就業(yè)支出51.69萬元,具體包括:

(1)歸口管理的行政單位離退休0萬元,主要是0等支出,完成年初預算的0%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的原因主要是年初無預算。

(2)行政事業(yè)單位離退休1.6萬元,主要是退休費等支出,完成年初預算的174.63%,決算數(shù)于年初預算數(shù)的原因主要是年度漲工資

(3)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費50.70萬元,主要是在職人員養(yǎng)老保險單位部分。完成年初預算的174.63%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因是養(yǎng)老保險調(diào)整基數(shù)

(4)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0萬元,主要是0等支出,完成年初預算的0%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的原因主要是年初無預算。

(5)死亡撫恤0萬元,主要是0等支出,完成年初預算的0%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的原因主要是年初無預算。

(6)傷殘撫恤0萬元主要是0等支出,完成年初預算的0%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的原因主要是年初無預算。

3. 衛(wèi)生健康支出7.92萬元,包括:

(1)行政單位醫(yī)療0.44萬元,主要是公務員醫(yī)療保險單位部分。完成年初預算的115.79%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因是醫(yī)療保險調(diào)整基數(shù)

(2)事業(yè)單位醫(yī)療1.93萬元,主要是事業(yè)編人員醫(yī)療保險單位部分。完成年初預算115.79 %,決算數(shù)于年初預算數(shù)主要原因是醫(yī)療保險調(diào)整基數(shù)

 

3公務員補助5.56萬元,主要是公務員補助費用。完成年初預算的115.79%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因是醫(yī)療保險調(diào)整基數(shù)

4. 農(nóng)林水事務支出0萬元,具體包括:

其他農(nóng)業(yè)支出0萬元,主要是0等支出,完成年初預算的0%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的原因主要是年初無預算。

5.金融支出0萬元,具體包括:

其他金融支出0萬元,主要是0等支出,完成年初預算的0%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的原因主要是年初無預算。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元,具體包括:

其他自然資源事務支出0萬元,主要是0等支出,完成年初預算的0%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的原因主要是年初無預算。

7. 住房保障支出33.48萬元,具體包括:

住房公積金33.48萬元,主要是住房公積金單位部分等支出,完成年初預算的150.81%,決算數(shù)于年初預算數(shù)的原因主要是住房公積金基數(shù)調(diào)整

(三)政府性基金預算財政撥款支出情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元

(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.1萬元,完成全年預算的100%,決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是車輛數(shù)量沒變。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費2.1萬元。

1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預算的0%,決算數(shù)小于(大于)全年預算數(shù)的主要原因是0。2022年參加出國(境)團組0個,累計0人次,主要為參加0團等。2022年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是0等原因。

2.公務接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成全年預算的0%,決算數(shù)小于(大于)全年預算數(shù)的主要原因是0。2022年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元,主要用于0等;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,主要用于0等。2022年公務接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是0等原因。

3.公務用車購置及運行費2.1萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成全年預算的100%,決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是車數(shù)量沒變。比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是0等原因。

其中:公務用車購置費0萬元,主要用于0等,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費2.1萬元,主要用于日常業(yè)務等,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出585.11萬元,其中:人員經(jīng)費523.8萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費61.31萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況。

2022年機關運行經(jīng)費支出61.31萬元(與統(tǒng)戰(zhàn)部決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),比上年減少8.73萬元,降低12.46%,主要原因是節(jié)約開支。

(二)政府采購支出情況。

2022年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占中小企業(yè)采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%;服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日,共有車輛1輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通信用車1輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是……;單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(四)預算績效情況。

 

1.績效評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求,本統(tǒng)戰(zhàn)部組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目2個(其中:一般公共預算項目1個,政府性基金預算項目0個,國有資本經(jīng)營預算項目0個),涉及資金12萬元(其中:一般公共預算資金12萬元,政府性基金預算資金0萬元,國有資本經(jīng)營預算資金0萬元),自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)*100%)達到30%,自評平均分(開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))59分。

組織對1個單位開展整體績效自評,涉及資金12萬元,自評平均分59分。《統(tǒng)戰(zhàn)部(單位)整體績效自評表》見附件。

本統(tǒng)戰(zhàn)部組織對“少數(shù)民族地區(qū)補助”等1 個項目開展了統(tǒng)戰(zhàn)部評價,涉及資金12萬元(其中:一般公共預算資金12萬元,政府性基金預算資金0萬元,國有資本經(jīng)營預算資金0萬元)。從評價情況來看,其中,對“少數(shù)民族地區(qū)補助”等項目未委托第三方機構開展績效評價。通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:一是經(jīng)費不足;二是項目完成質(zhì)量有待提高。下一步將采取以下措施加以改進:加強監(jiān)督和管理。

 

2.項目績效自評結果。

本統(tǒng)戰(zhàn)部在2022年度省直統(tǒng)戰(zhàn)部決算中反映少數(shù)民族地區(qū)補助等1個項目績效自評結果。

(1)“少數(shù)民族地區(qū)補助”項目自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分59分。項目全年預算數(shù)為40萬元,執(zhí)行數(shù)為12萬元,完成預算的30%。項目績效目標完成情況:非常好。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是經(jīng)費不足;二是項目完成質(zhì)量有待提高。下一步改進措施:加強監(jiān)督和管理。

(2)“少數(shù)民族地區(qū)補助”項目自評綜述:少數(shù)民族地區(qū)補助項目已經(jīng)完成。

《預算(項目)政策績效自評表》見附件。

3.統(tǒng)戰(zhàn)部評價結果。

4.財政評價結果。


第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政統(tǒng)戰(zhàn)部取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管統(tǒng)戰(zhàn)部和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政統(tǒng)戰(zhàn)部和主管統(tǒng)戰(zhàn)部的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

18.一般公共服務(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政統(tǒng)戰(zhàn)部用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

19.一般公共服務(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)信息化建設支出(項):反映財政統(tǒng)戰(zhàn)部用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

21.一般公共服務(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

22.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

23.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

24.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

25.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政統(tǒng)戰(zhàn)部集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政統(tǒng)戰(zhàn)部集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農(nóng)林水事務(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

30.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.援助其他地區(qū)支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

33. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

 

第四部分 2022年度統(tǒng)戰(zhàn)部決算表

中共遼寧省朝陽市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部公開


 

第五部分   附件

 

108001中共朝陽市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部-211300000自評表

108002朝陽市統(tǒng)戰(zhàn)理論研究宣傳教育中心-211300000自評表

108001中共朝陽市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部-211300000少數(shù)民族地區(qū)補助費自評表



打印本頁關閉窗口
信息來源:中共朝陽市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部