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朝陽(yáng)市第九中學(xué)2022決算表
發(fā)布日期:2023-08-23

a附件3

 

朝陽(yáng)市第九中學(xué)2022年度部門決算

 

目    錄

 

第一部分   朝陽(yáng)市第九中學(xué)概況

  1. 主要職責(zé)

    二、朝陽(yáng)市第九中學(xué)決算單位構(gòu)成

    第二部分    2022年度朝陽(yáng)市第九中學(xué)決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    第三部分    名詞解釋

    第四部分    2022年度朝陽(yáng)市第九中學(xué)決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    第五部分    附件


    第一部分朝陽(yáng)市第九中學(xué)概況

     

    一、主要職責(zé)

    (一)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家、省委省政府關(guān)于教育改革與發(fā)展的方針、政策、規(guī)劃及相關(guān)法律法規(guī),擬訂全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,起草有關(guān)工作制度并監(jiān)督實(shí)施。

    (二)負(fù)責(zé)深化教育領(lǐng)域綜合改革和全市各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理,指導(dǎo)全市各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革,負(fù)責(zé)市屬學(xué)校管理工作,會(huì)同有關(guān)部門審核高中階段學(xué)校的設(shè)置與調(diào)整,會(huì)同有關(guān)部門編制和實(shí)施高中等教育招生計(jì)劃,負(fù)責(zé)全市教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

    (三)負(fù)責(zé)全市教師管理工作,統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作,組織實(shí)施各級(jí)各類教師資格標(biāo)準(zhǔn)。

    (四)負(fù)責(zé)管理本部門教育經(jīng)費(fèi),監(jiān)測(cè)全市教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況,按有關(guān)規(guī)定管理國(guó)內(nèi)外對(duì)我市的教育援助、教育貸款,參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、管理、基建投資的政策,健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系,統(tǒng)籌管理全市教育行業(yè)扶貧工作。

    (五)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市城鄉(xiāng)義務(wù)教育資源配置,推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè),管理和指導(dǎo)全市學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中教育、特殊教育工作,組織選定基礎(chǔ)教育國(guó)家課程和地方課程教材。負(fù)責(zé)擬訂基礎(chǔ)教育政策和教學(xué)指導(dǎo)文件。

     

    二、朝陽(yáng)市第九中學(xué)決算單位構(gòu)成

    本單位為 遼寧省朝陽(yáng)市第九中學(xué),所屬級(jí)預(yù)算單位,單位性質(zhì)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,決算編報(bào)類型為單戶表,按照政府會(huì)計(jì)制度填報(bào)決算數(shù)據(jù)。

    納入本套決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè),比上年增減0個(gè)。

    第二部分 2022年度朝陽(yáng)市第九中學(xué)決算情況說(shuō)明

     

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    (一)收入總計(jì)2354.63萬(wàn)元,包括:

    1.財(cái)政撥款收入2354.63萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2354.63萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

    與上年相比,今年收入增加635.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)27%,主要原因:是人員和項(xiàng)目增加

     

    (二)支出總計(jì)2354.63萬(wàn)元,包括:

    1.基本支出2060.14萬(wàn)元,占支出總計(jì)的87.49%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1974.88萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.66萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出72.6萬(wàn)元。

     2.項(xiàng)目支出294.49萬(wàn)元,占支出總計(jì)的12.51%。主要包括人員支出和商品服務(wù)支出,還有維修支出。

    與上年相比,今年支出增加586.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.89%,主要原因:是人員和項(xiàng)目增加

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

    二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    (一)總體情況。

    2022年度財(cái)政撥款支出2354.63萬(wàn)元,其中:基本支出2060.14萬(wàn)元,項(xiàng)目支出294.49萬(wàn)元。與上年相比,今年支出增加586.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.89%,主要原因:是人員和項(xiàng)目增加

    與年初預(yù)算相比,2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2354.63萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括教育支出1889.78萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出228.80萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出98.62萬(wàn)元,住房保障支出137.42萬(wàn)元。

     

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2354.63萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1987.54萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    無(wú)

    (二)政府采購(gòu)支出情況。

    2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%;服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

    無(wú)

    (四)預(yù)算績(jī)效情況。

    1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    (1)績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè),涉及資金1542.67萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))93.39分。

     通過(guò)績(jī)效自評(píng)未發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理存在問(wèn)題。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是加強(qiáng)管理力度。二是加大人員配備數(shù)量。

     

    2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

     

    《預(yù)算(項(xiàng)目)政策績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。

    3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

    4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。


    第三部分 名詞解釋

     

    1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)解釋必須有。)

    15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。(“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)解釋必須有。)

    16-35部分(按支出實(shí)際功能科目解釋羅列,未發(fā)生支出功能科目可以不羅列)

    16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

    19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

    20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

    21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

    22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    23.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

    25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

    26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng)):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

    29.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    30.交通運(yùn)輸(類)成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

    31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

    32.援助其他地區(qū)支出(類)其他支出(款)其他(項(xiàng)):反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

    33. 國(guó)土海洋氣象等支出(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

    34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

     

    第四部分 2022年度朝陽(yáng)市第九中學(xué)決算表

     

    第五部分   附件

    決算表:

  2. 遼寧省朝陽(yáng)市第九中學(xué)

    績(jī)效評(píng)價(jià)表:
  3. 208010朝陽(yáng)市第九中學(xué)-211300000整體績(jī)效目標(biāo)表

  4. 208010朝陽(yáng)市第九中學(xué)-211300000自評(píng)表

 

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信息來(lái)源:朝陽(yáng)市第九中學(xué)