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朝陽市政協(xié)、各民主黨派、市工商聯(lián)2022年度部門決算
發(fā)布日期:2023-08-23

 

朝陽市政協(xié)、各民主黨派、市工商聯(lián)2022年度部門決算

 

目    錄

 

第一部分   朝陽市政協(xié)、各民主黨派、市工商聯(lián)概況

一、 主要職責(zé)

二、 朝陽市政協(xié)、各民主黨派、市工商聯(lián)決算單位構(gòu)成

第二部分    2022年度朝陽市政協(xié)、各民主黨派、市工商聯(lián)決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度朝陽市政協(xié)、各民主黨派、市工商聯(lián)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第五部分    附件


第一部分 部門概況

 

一、主要職責(zé)

1、中國人民政治協(xié)商會議遼寧省朝陽市委員會

(1)政治協(xié)商  

政治協(xié)商是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商。中國政協(xié)的政治協(xié)商是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作的重要體現(xiàn),是黨和國家實(shí)行科學(xué)民主決策的重要環(huán)節(jié),是黨提高執(zhí)政能力的重要途徑。

(2)民主監(jiān)督

民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施,重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作,通過建議和批評進(jìn)行監(jiān)督。中國政協(xié)的民主監(jiān)督是中國社會主義監(jiān)督體系的重要組成部分,是在堅持四項基本原則的基礎(chǔ)上通過提出意見、批評、建議的方式進(jìn)行的政治監(jiān)督。它是參加中國政協(xié)的各黨派團(tuán)體和各族各界人士通過政協(xié)組織對國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作進(jìn)行的監(jiān)督,也是中國共產(chǎn)黨在政協(xié)中與各民主黨派和無黨派人士之間進(jìn)行的互相監(jiān)督。

(3)參政議政

參政議政是對政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題,開展調(diào)查研究,反映社情民意,進(jìn)行協(xié)商討論。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式,向中國共產(chǎn)黨和國家機(jī)關(guān)提出意見和建議。中國政協(xié)的參政議政是人民政協(xié)履行職能的重要形式,也是黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)經(jīng)常聽取參加人民政協(xié)的各民主黨派、人民團(tuán)體和各族各界人士的意見和建議、切實(shí)做好工作的有效方式。

2、中國農(nóng)工民主黨朝陽市委員會

主要職責(zé)

主要職責(zé)為參政議政、民主監(jiān)督,多黨合作。致力于建設(shè)社會主義事業(yè),圍繞中共朝陽市委、市政協(xié)的中心工作,為朝陽經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展建言獻(xiàn)策。

3、中國民主同盟朝陽市委員會

主要職責(zé)

參政議政、民主監(jiān)督、服務(wù)社會、利益表達(dá)與協(xié)調(diào)關(guān)系、自我教育。這些職能中,參政議政、民主監(jiān)督是基本職能。

4、中國民主促進(jìn)會朝陽市委員會

主要職責(zé)

民進(jìn)朝陽市委系民主黨派地方參政黨組織,主要職責(zé)為參政議政、民主監(jiān)督,致力于建設(shè)社會主義事業(yè),圍繞中共朝陽市委、市政協(xié)的中心工作,為朝陽經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展建言獻(xiàn)策。

5、中國民主建國會朝陽市委員會

主要職責(zé)

政治協(xié)商、參政議政、民主監(jiān)督、社會服務(wù)和加強(qiáng)自身建設(shè),圍繞中共朝陽市委、市政協(xié)的中心工作,為朝陽經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展建言獻(xiàn)策。

6、九三學(xué)社朝陽市委員會

主要職責(zé)

在中共朝陽市委和九三學(xué)社遼寧省委的領(lǐng)導(dǎo)下,政治協(xié)商、參政議政、民主監(jiān)督、社會服務(wù)和加強(qiáng)自身建設(shè)。

7、朝陽市工商業(yè)聯(lián)合會

主要職責(zé)

主要職責(zé)為參政議政、民主監(jiān)督。黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁和紐帶,政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入朝陽市政協(xié)2022年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.朝陽市政協(xié)本級

2.中國農(nóng)工民主黨朝陽市委員會

3.中國民主促進(jìn)會朝陽市委員會

4.中國民主同盟朝陽市委員會

5.中國民主建國會朝陽市委員會

6.九三學(xué)社朝陽市委員會

7.朝陽市工商業(yè)聯(lián)合會


第二部分 2022年度朝陽市政協(xié)、各民主黨派、市工商聯(lián)決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

(一)收入總計2011.92萬元,包括:

1.財政撥款收入2011.92萬元,占收入總計的100%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入2011.92萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。

與上年相比,今年收入增加99.59萬元,增長5.21%,主要原因:一是人員增加導(dǎo)致收入增加;二是全會支出同比增加。


(二)支出總計2011.92萬元,包括:

1.基本支出1808.84萬元,占支出總計的89.91%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1563.97萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出50.87萬元,商品和服務(wù)支出194萬元。

2.項目支出203.08萬元,占支出總計的10.09%。主要包括政協(xié)全會、政協(xié)委員活動費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計的0%。

與上年相比,今年支出增加102.65萬元,增長5.38%,主要原因:一是人員增加、工資增加;二是全會支出增加。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

無結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少3.07萬元,降低100%,主要原因:支付進(jìn)度較為合理,無結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2022年度財政撥款支出2011.92萬元,其中:基本支出1808.84萬元,項目支出203.08萬元。與上年相比,財政撥款支出增加102.65萬元,增長5.38%,主要原因:一是人員增加、工資增加;二是全會支出增加。

與年初預(yù)算相比,2022年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的113.69%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的102.21%,項目完成年初預(yù)算的0%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2011.92萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出1610.73萬元,占80.06%;一般公共服務(wù)支出1610.73萬元,占80.06%;社會保障和就業(yè)支出265.93萬元,占13.22%;衛(wèi)生健康支出28.96萬元,占1.44%;住房保障支出106.3萬元,占5.28%。

1.一般公共服務(wù)支出1610.73萬元,具體包括:

(1)一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)1079.41萬元,主要是政協(xié)工資福利及機(jī)關(guān)運(yùn)行等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。    

(2)一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)24.24萬元,主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

(3)一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會議(項)90.78萬元,主要是政協(xié)全會等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

(4)一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)委員視察(項)19.3萬元,主要是政協(xié)委員活動等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

(5)一般公共服務(wù)支出(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)328.24萬元,主要是民主黨派及工商聯(lián)工資福利及機(jī)關(guān)運(yùn)行等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

(6)一般公共服務(wù)支出(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)58.75萬元,主要是民主黨派及工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行及群團(tuán)活動等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

2.社會保障和就業(yè)支出265.93萬元,具體包括:

(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)46.23萬元,主要是政協(xié)離退休人員工資福利等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。  

(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)175.27萬元,主要是基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)42.2萬元,主要是單位職業(yè)年金繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

(5)社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)社會保險補(bǔ)貼(項)0.47萬元,主要是公益崗保險等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

(6)社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)公益性崗位補(bǔ)貼(項)1.75萬元,主要是公益崗工資等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

3. 衛(wèi)生健康支出28.96萬元,具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)12萬元,主要是行政事業(yè)單位醫(yī)療保險等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。  

(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)16.96萬元,主要是行政事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

4. 住房保障支出106.3萬元,具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)行政單位醫(yī)療(項)106.3萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

 

(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出18.3萬元,完成全年預(yù)算100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.3萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。2022年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。2022年因公出國(境)費(fèi)比上年減少0萬元,下降0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元,下降0%。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)18.3萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。。比上年減少5.63萬元,下降23.53%,主要是因疫情影響,外出調(diào)研減少等原因。

其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.3萬元,主要用于加油、車輛維修保養(yǎng)、車輛保險費(fèi)等,截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量7輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

 

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1808.84萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1563.97萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)194萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出194萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比上年減少70.61萬元,降低26.68%,主要原因是因疫情影響,外出調(diào)研減少。

(二)政府采購支出情況。

2022年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占中小企業(yè)采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。 

截至2022年12月31日,共有車輛7輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車7輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

(四)預(yù)算績效情況。

1.績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項目6個(其中:一般公共預(yù)算項目6個,政府性基金預(yù)算項目0個,國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個),涉及資金203.08萬元(其中:一般公共預(yù)算資金0萬元,政府性基金預(yù)算資金0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元),自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)*100%)達(dá)到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))100分。

組織對7個單位開展整體績效自評,涉及資金2011.92萬元,自評平均分100分。《部門(單位)整體績效自評表》見附件。

本部門組織對“政協(xié)全會”“沿海經(jīng)濟(jì)帶會議” “政協(xié)委員活動費(fèi)”“雙月工作會議費(fèi)”“公務(wù)招待費(fèi)”“專委會活動費(fèi)”等6個項目開展了部門評價,涉及資金203.08萬元(其中:一般公共預(yù)算資金203.08萬元,政府性基金預(yù)算資金0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元)。從評價情況來看,項目實(shí)施合規(guī)。

 

2.項目績效自評結(jié)果。

本部門在2022年度省直部門決算中反映政協(xié)全會、政協(xié)委員活動費(fèi)等6個項目績效自評結(jié)果。

(1)“政協(xié)全會”項目自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分100分。項目全年預(yù)算數(shù)為90.78萬元,執(zhí)行數(shù)為90.78萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是按時完成工作;二是不超出預(yù)算。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:無。

(2)“公務(wù)招待費(fèi)”項目自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分100分。項目全年預(yù)算數(shù)為4.36萬元,執(zhí)行數(shù)為4.36萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是按時完成工作;二是不超出預(yù)算。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:無。

(3)“沿海經(jīng)濟(jì)帶會議”項目自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分100分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是按時完成工作;二是不超出預(yù)算。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:無。

(4)“雙月工作會議費(fèi)”項目自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分100分。項目全年預(yù)算數(shù)為6.79萬元,執(zhí)行數(shù)為6.79萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是按時完成工作;二是不超出預(yù)算。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:無。

(5)“政協(xié)委員活動費(fèi)”項目自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分100分。項目全年預(yù)算數(shù)為19.3萬元,執(zhí)行數(shù)為19.3萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是按時完成工作;二是不超出預(yù)算。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:無。

(6)“專委會活動費(fèi)”項目自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目自評得分100分。項目全年預(yù)算數(shù)為9.45萬元,執(zhí)行數(shù)為9.45萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是按時完成工作;二是不超出預(yù)算。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:無。

 

《預(yù)算(項目)政策績效自評表》見附件。

3.部門評價結(jié)果。

4.財政評價結(jié)果。


第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

22.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

24.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

25.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

29.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

30.交通運(yùn)輸(類)成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出(項):反映成品油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.援助其他地區(qū)支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

33. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

 

第四部分 2022年度朝陽市政協(xié)、各民主黨派、市工商聯(lián)決算表


 

第五部分   附件

2022年度市政協(xié)及黨派工商聯(lián)部門決算公開

部門整體自評表

項目自評表

 

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信息來源:中國人民政治協(xié)商會議遼寧省朝陽市委員會