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朝陽市體育運(yùn)動學(xué)校2021年度部門決算?公開
發(fā)布日期:2022-08-15


朝陽市體育運(yùn)動學(xué)校2021年度部門決算公開

目    錄

第一部分    部門概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
   第一部分 部門概況 

一、主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家方針政策,負(fù)責(zé)全市競技體育基礎(chǔ)訓(xùn)練工作,受體育行政主管部門委托,負(fù)責(zé)各級各類比賽參賽相關(guān)工作,完成中等體育運(yùn)動學(xué)校職業(yè)教育規(guī)劃,為國家、省培養(yǎng)和輸送高水平體育后備人才;為社會培養(yǎng)實(shí)用型體育人才;向高等院校輸送高水平復(fù)合型體育人才。

(二)做好中小學(xué)階段學(xué)生九年義務(wù)教育工作,突出體育特色,儲備體育后備人才。……

二、部門決算單位構(gòu)成

納入朝陽市體育運(yùn)動學(xué)校2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.朝陽市體育運(yùn)動學(xué)校
   第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

(一)收入總計(jì)1989.60萬元,包括:

1.財(cái)政撥款收入1989.60萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1936.74萬元,政府性基金收入52.66萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余97.89萬元,占收入總計(jì)的4.92%。主要是一些項(xiàng)目在2022年繼續(xù)實(shí)施等。

與上年相比,今年收入增加135.84萬元,增長7%,主要原因:一是項(xiàng)目增加。

(二)支出總計(jì)2057.49萬元,包括:

1.基本支出1849.83萬元,占支出總計(jì)的89.9%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1235.88萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出375.18萬元,商品和服務(wù)支出238.77萬元。

2.項(xiàng)目支出207.66萬元,占支出總計(jì)的10.1%。主要包括冬訓(xùn)、常規(guī)賽等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比,今年支出(減少)72.07萬元,(降低)3.38%,主要原因:一是項(xiàng)目減少。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30萬元。

主要是由于疫情原因一些專項(xiàng)在2022年繼續(xù)實(shí)施原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(減少)81.37萬元,(降低)73%,主要原因:一是項(xiàng)目減少。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出2057.49萬元,其中:基本支出1849.83萬元,項(xiàng)目支出207.66萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出(減少)72.07萬元,(降低)3.38%,主要原因:一是項(xiàng)目減少;二是疫情原因有些項(xiàng)目在2022年繼續(xù)實(shí)施。與年初預(yù)算相比,2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的89.9%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的10.1%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1969.83萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;教育費(fèi)支出1549.52萬元,占78.66%;社會保險(xiǎn)和就業(yè)支出138.85萬元,占7.06%;衛(wèi)生健康支出65.76萬元,占3.33%;住房保障支出95.71萬元,占4.86%;文化旅游體育與傳媒支出120萬元,占6.09%。

1.一般公共服務(wù)支出0萬元,具體包括:

(1)一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))0萬元,。

2.教育支出1549.52萬元。占78.66%。

(1)教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))7.70萬元,主要是小學(xué)教育支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

(2)教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))78.75萬元,主要是初中教育等支出,完成年初預(yù)算的109%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年結(jié)余資金在2021年使用。

(3)教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))7.5萬元,主要是其他普通教育支出等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

(4)教育支出(類)職業(yè)教育(款)中等職業(yè)教育(項(xiàng))1418.81萬元,主要是中等職業(yè)教育等支出,完成年初預(yù)算的101%,決算數(shù)大于年初決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)在2021年支出。

(5)教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施(項(xiàng))36.76萬元,主要是中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施等支出,完成年初預(yù)算的102.9%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)在2021年支出。

3.社會保障和就業(yè)支出138.85萬元,占7.06%。

(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))10.08萬元,主要是事業(yè)單位離退休等支出,完成年初預(yù)算的111%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)在2021年支出。

(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))111.78萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))6.69萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出等支出,完成年初預(yù)算的244%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)在2021年支出。

(4)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))10.3萬元,主要是死亡撫恤等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

4.衛(wèi)生健康支出65.76萬元,占3.33%

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))65.76萬元,主要是事業(yè)單位醫(yī)療等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

5.住房保障支出95.71萬元,占4.86%

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))95.71萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

6.文化旅游體育與傳媒支出120萬元,占6.09%

(1)文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))120萬元,主要是體育館維修支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出87.66萬元,按支出功能分類科目分,包括:其他支出87.66萬元,占100%。

1. 其他支出87.66萬元,占100%。

(1)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))87.66萬元,主要是冬訓(xùn)及常規(guī)賽等項(xiàng)目支出,完成年初預(yù)算的166%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)在2021年使用。

(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,按支出功能分類科目分。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.53萬元,完成年初預(yù)算的42%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是由于疫情原因,減少車輛使用。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.53萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2021年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2021年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是0等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元,主要用于0等;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元,主要用于0等。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是0原因。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.53萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的42%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是由于疫情原因,減少車輛使用。比上年減少0.99萬元,下降28%,主要是由于疫情原因,減少車輛使用等原因。

其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.53萬元,主要用于車輛日常運(yùn)行和維修等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1849.83萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1611.06萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)238.77萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比上年增加(減少)XX0萬元,增長(降低)0%,主要原因是0。

(二)政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日,共有車輛2輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是業(yè)務(wù)用車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

(1)績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目3個(gè),涉及資金207.66萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評平均分(開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù))100分。組織對1個(gè)單位開展整體績效自評,涉及資金207.66萬元,自評平均分100分。

(2)部門評價(jià)情況。我部門組織對“冬訓(xùn)費(fèi)”“常規(guī)賽”等3 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及資金207.66萬元。其中,未委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。通過部門績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:一是對預(yù)算績效觀念不夠深入;二是績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用不到位;三是缺乏專業(yè)人員,績效評價(jià)機(jī)制需進(jìn)一步完善。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是加強(qiáng)完善績效管理制度體系建設(shè),強(qiáng)化績效觀念,績效理念進(jìn)一步強(qiáng)化;二是不斷完善指標(biāo)體系建設(shè),推進(jìn)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化;三是建立有效的績效溝通、反饋機(jī)制。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

(1)“3”項(xiàng)目自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為207.66萬元,執(zhí)行數(shù)為207.66萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是項(xiàng)目資金到位迅速;二是付款及時(shí)。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)完善績效管理制度體系建設(shè),強(qiáng)化績效觀念,績效理念進(jìn)一步強(qiáng)化;二是不斷完善指標(biāo)理念建設(shè),推進(jìn)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化。

部門整體績效自評表

項(xiàng)目績效自評表


第三部分 名詞解釋 

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

17.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng)):反映體育運(yùn)動學(xué)校初中教育支出。

18.教育支出(類)職業(yè)教育(款)中等職業(yè)教育(項(xiàng)):反映體育運(yùn)動學(xué)校中等職業(yè)教育支出。

19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)支出。

20.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

21.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

22.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(項(xiàng)):反映公共設(shè)施維護(hù)、建設(shè)和管理方面的支出。

24.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng)):反映體育部門按照體育彩票公益金管理使用辦法用于競技及群眾體育活動以及場館建設(shè)改造方面的體育彩票公益金專項(xiàng)支出。

25.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款) 其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng)):反映體育館維修護(hù)支出。

第四部分 2021年度部門決算表

附件:

2021年度部門決算批復(fù)和公開報(bào)表



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信息來源:朝陽市體育運(yùn)動學(xué)校